Fecha de actualización: 30/11/2023

Información de la erogación

Número de factura : julio 8792, agosto 8957,septiembre 9137.
Proveedor : Grupo Informatico Cancun Caribe SA de CV (ver detalle)
Nombre comercial del proveedor : QueQui
Contrato : 016/2016 (ver detalle)
Orden de compra : Sin orden de compra
Ejercicio : 2016
Trimestre : 3er Trimestre (Julio-Septiembre)
Archivo de la factura en PDF :
Archivo de la factura en XML :
Fecha de erogación : 30.09.2016
Monto total : $ 104,400.00
Nota :

Subconceptos de factura asociados a la erogación

# Campaña o aviso institucional Clasificación Categoría del servicio Monto del subconcepto
Σ