Información de la erogación
Número de factura : | Enero 145, febrero 149 |
Proveedor : | Luis Armando Aguilar Muñoz (ver detalle) |
Nombre comercial del proveedor : | El Fronterizo |
Contrato : | 107/2016 (ver detalle) |
Orden de compra : | Sin orden de compra |
Ejercicio : | 2016 |
Trimestre : | 1er Trimestre (Enero-Marzo) |
Archivo de la factura en PDF : | enerofebrero.pdf |
Archivo de la factura en XML : | |
Fecha de erogación : | 29.02.2016 |
Monto total : | $ 464,000.00 |
Nota : |
Subconceptos de factura asociados a la erogación
# | Campaña o aviso institucional | Clasificación | Categoría del servicio | Monto del subconcepto | |
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