Fecha de actualización: 30/11/2023

Información de la erogación

Número de factura : Enero 145, febrero 149
Proveedor : Luis Armando Aguilar Muñoz (ver detalle)
Nombre comercial del proveedor : El Fronterizo
Contrato : 107/2016 (ver detalle)
Orden de compra : Sin orden de compra
Ejercicio : 2016
Trimestre : 1er Trimestre (Enero-Marzo)
Archivo de la factura en PDF : enerofebrero.pdf
Archivo de la factura en XML :
Fecha de erogación : 29.02.2016
Monto total : $ 464,000.00
Nota :

Subconceptos de factura asociados a la erogación

# Campaña o aviso institucional Clasificación Categoría del servicio Monto del subconcepto
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