Información de la erogación
Número de factura : | julio 024, agosto 026,septiembre 027 |
Proveedor : | Martin Vázquez López (ver detalle) |
Nombre comercial del proveedor : | Contacto Policiaco |
Contrato : | 139/2016 (ver detalle) |
Orden de compra : | Sin orden de compra |
Ejercicio : | 2016 |
Trimestre : | 3er Trimestre (Julio-Septiembre) |
Archivo de la factura en PDF : | |
Archivo de la factura en XML : | |
Fecha de erogación : | 30.09.2016 |
Monto total : | $ 23,310.00 |
Nota : |
Subconceptos de factura asociados a la erogación
# | Campaña o aviso institucional | Clasificación | Categoría del servicio | Monto del subconcepto | |
---|---|---|---|---|---|
Σ |