Fecha de actualización: 30/11/2023

Información de la erogación

Número de factura : septiembre 3464, 3468, 3466, 3467.
Proveedor : Tv Azteca S.A.B. de C.V. (ver detalle)
Nombre comercial del proveedor : Tv Canal 7 y 13
Contrato : 255/2016 (ver detalle)
Orden de compra : Sin orden de compra
Ejercicio : 2016
Trimestre : 3er Trimestre (Julio-Septiembre)
Archivo de la factura en PDF :
Archivo de la factura en XML :
Fecha de erogación : 30.09.2016
Monto total : $ 5,030,078.38
Nota :

Subconceptos de factura asociados a la erogación

# Campaña o aviso institucional Clasificación Categoría del servicio Monto del subconcepto
Σ