Información de la erogación
Número de factura : | septiembre 3464, 3468, 3466, 3467. |
Proveedor : | Tv Azteca S.A.B. de C.V. (ver detalle) |
Nombre comercial del proveedor : | Tv Canal 7 y 13 |
Contrato : | 255/2016 (ver detalle) |
Orden de compra : | Sin orden de compra |
Ejercicio : | 2016 |
Trimestre : | 3er Trimestre (Julio-Septiembre) |
Archivo de la factura en PDF : | |
Archivo de la factura en XML : | |
Fecha de erogación : | 30.09.2016 |
Monto total : | $ 5,030,078.38 |
Nota : |
Subconceptos de factura asociados a la erogación
# | Campaña o aviso institucional | Clasificación | Categoría del servicio | Monto del subconcepto | |
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